納稅申報(bào)是企業(yè)每個(gè)月要完成的稅務(wù)事項(xiàng),,企業(yè)做申報(bào)之前要把多有的票據(jù)都準(zhǔn)備好,,核對(duì)無誤進(jìn)行申報(bào),。很多企業(yè)對(duì)零申報(bào)有一些誤解,,認(rèn)為零申報(bào)就是不要交稅,,這是一種錯(cuò)誤的理解,。下面跟小編一起了解一下企業(yè)納稅申報(bào)需要準(zhǔn)備哪些材料,,以及納稅申報(bào)容易產(chǎn)生的誤區(qū)有哪些。
一,、納稅申報(bào)所需資料
1,、開具的稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和普通發(fā)票的存根聯(lián)。
2,、符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)的抵扣聯(lián),。
3、符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,、購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票的復(fù)印件,。
4、符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的稅收完稅憑證及其清單,,書面合同,、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票。
5,、已開具的農(nóng)產(chǎn)品收購憑證的存根聯(lián)或報(bào)查聯(lián),。
6、納稅人銷售服務(wù),、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn),,在確定服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額時(shí),。按照有關(guān)規(guī)定從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的合法憑證及其清單,。
7、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他資料,。
二,、納稅申報(bào)的誤區(qū)
1、不用繳納稅款=零申報(bào)
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,,當(dāng)月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,,在申報(bào)時(shí),是否可以做零申報(bào),。不可以,。不用繳納稅款≠零申報(bào),企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào),。正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額,。
2,、當(dāng)期未發(fā)生收入做零申報(bào)
公司新開立,沒有發(fā)生收入,,但已經(jīng)發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng),,并取得增值稅專用發(fā)票,已按照有關(guān)規(guī)定做認(rèn)證處理,,我公司可以做零申報(bào)嗎,。不可以。新辦企業(yè)當(dāng)期雖未發(fā)生收入,,但發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額,,因此不能做零申報(bào)。正確申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次,,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。
3,、免稅收入做零申報(bào)
公司為從事國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,,已按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當(dāng)期銷售額全部符合免稅條件,,可以做零申報(bào)嗎,。不可以。雖然按照規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,,應(yīng)納稅額為0,,但是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào),正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第13欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額,。
4,、已繳納稅款做零申報(bào)
公司為小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入根據(jù)客戶要求去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票,,并繳納了稅款,,請(qǐng)問我公司在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),是否可以做零申報(bào),。不可以。雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經(jīng)繳納了稅款,,但依然不能簡(jiǎn)單地進(jìn)行零申報(bào)處理,。正確的處理方法是在申報(bào)表的相關(guān)欄次如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖減,。
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